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¿Qué es y para qué sirve? #
Esta opción permite realizar el pago de uno o varios documentos de compra en una misma operación, facilitando la selección individual o masiva de los comprobantes pendientes y la generación del asiento contable correspondiente.
Objetivo #
Consultar los documentos pendientes de pago, seleccionar los comprobantes que se desean cancelar y registrar la información sustentatoria para generar el pago unificado.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Pagos Unificados

Consultar los documentos por pagar #
- Seleccionar el rango de fechas que desea consultar.
- Aplicar los filtros por Cuenta.
- Seleccionar las cuentas que desea consultar.
- Hacer clic en Aceptar.
- Filtrar los RUC o ingrese un RUC, según corresponda.
- Hacer clic en Buscar.

Seleccionar los documentos #
- Seleccionar el documento que desea cancelar utilizando la barra espaciadora.
- Para realizar pagos masivos, marcar Seleccionar Todo.

Registrar los datos del pago #
- Completar la información sustentatoria:
- Fecha.
- Tipo de Cambio.
- Moneda.
- Documento de pago.
- Entidad Tributaria.
- Serie y número del documento.
- Glosa.
- Hacer clic en Generar Pago.
- Hacer clic en Sí para confirmar el proceso.

Hacer clic en Aceptar para finalizar la generación del asiento.

Versión #
Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026
