¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite registrar correctamente operaciones contables que utilizan Base Imponible 3, la cual se utiliza para identificar operaciones afectas a un tipo específico de base tributaria dentro del sistema.
Objetivo #
El objetivo de este manual es que el usuario pueda registrar correctamente operaciones utilizando la Base Imponible 3 dentro del sistema contable SQL, asegurando que la información contable y tributaria se registre de forma correcta y pueda ser considerada en los reportes correspondientes.
Contexto Normativo #
Algunas operaciones requieren un tratamiento tributario distinto al de la base imponible principal. Registrar correctamente el importe en la Base Imponible 2 permite que el sistema determine el cálculo del impuesto y clasifique adecuadamente la operación para su presentación en los reportes tributarios.
Una clasificación incorrecta puede generar diferencias en la determinación del IGV y observaciones durante la revisión de la información contable.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Proceso → Registro de Comprobantes

Registrar una Operación con Base Imponible 2 #
- Completar la información de cabecera del comprobante (Sub diario, moneda y Libro de Registro).
- Hacer clic en Nuevo.
- Registrar la cuenta contable de la operación.
- Completar la información del comprobante.
- Registrar el importe en el campo Base Imponible 2 al registrar la cuenta 401 IGV.
- Verificar el cálculo automático del IGV.
- Hacer clic en Aceptar.
- Verificar la cuenta contable asignada para el IGV de Base Imponible 2.
- Hacer clic en Grabar.


Configurar Cuenta Contable para la Base Imponible 2 #
Archivos → Empresas → Propiedades de la Empresa
- Dirigirse a la opción Cuentas Contables.
- Seleccionar la cuenta contable para el IGV 2.
- Clic en Grabar.

Tips #
💡 Verificar que la cuenta contable para IGV de Otras Bases Imponibles se encuentre configurada en las Propiedades de la Empresa antes de registrar la operación.
💡 Confirmar que el importe se registre únicamente en el campo Base Imponible 2, evitando utilizar otra base imponible para la misma operación.
💡 Revisar el cálculo automático del IGV antes de grabar el comprobante.
💡 Validar el asiento contable para confirmar que el Debe y el Haber se encuentren balanceados.
💡 Consultar el Registro de Compras o Registro de Ventas para verificar que la operación se haya generado correctamente.
💡 Utilizar una glosa descriptiva que facilite la identificación de la operación en futuras consultas.Errores Frecuentes
Errores Frecuentes #
| Error | Causa | Solución | Impacto |
|---|---|---|---|
| Registrar el importe en una base imponible incorrecta | Se seleccionó una base imponible diferente a la requerida para la operación | Verificar el tratamiento tributario antes de registrar el comprobante | La operación puede clasificarse incorrectamente y afectar los reportes tributarios. |
| El IGV no se calcula correctamente | El importe no fue registrado en el campo Base Imponible 2 | Registrar el importe en el campo correspondiente y validar el cálculo | El impuesto puede determinarse de forma incorrecta. |
| La cuenta de IGV no corresponde a la operación | La cuenta para Otras Bases Imponibles no está configurada | Revisar la configuración en Propiedades de la Empresa | El asiento contable puede generarse con cuentas incorrectas. |
| La operación no aparece correctamente en los reportes | La información fue registrada con una clasificación distinta | Revisar el tipo de base imponible utilizada y regenerar el reporte | Los reportes contables y tributarios pueden presentar información inconsistente. |
| El asiento no se puede grabar | El Debe y el Haber no están balanceados | Verificar los importes registrados antes de grabar | La operación no podrá finalizarse correctamente. |
Versión #
Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026
