- ¿Qué es y para qué sirve?
- Objetivo
- Procedimiento Paso a Paso
- Ruta de Acceso
- Configurar la cuenta de IGV por acreditar SPOT
- Ruta de Acceso
- Copiar la plantilla de ventas
- Configurar la plantilla de compras con IGV SPOT
- Ruta de Acceso
- Seleccionar la plantilla de compra
- Ingresar el asiento contable
- Registrar la cuenta por pagar
- Registrar la Detracción en la cta 42
- Registrar la cuenta de IGV
- Grabar la operación
- Ruta de Acceso
- Registrar el pago de la detracción
- Ruta de Acceso
- Generar el Registro de Compras
- Validar el Registro de Compras
- Versión
¿Qué es y para qué sirve? #
Este procedimiento permite registrar mediante el Experto Contable un comprobante de compra sujeto a detracción (IGV SPOT). Para realizar el registro, se debe configurar previamente la cuenta de IGV por acreditar SPOT y preparar la plantilla de compras para solicitar los datos del régimen especial.
Objetivo #
Configurar la cuenta de IGV por acreditar SPOT y la plantilla de compras con detracción, para registrar el comprobante y generar el asiento contable mediante el Experto Contable.
Procedimiento Paso a Paso #
Ruta de Acceso #
Archivos → Empresas → Propiedades de la Empresa

Configurar la cuenta de IGV por acreditar SPOT #
- Ingresar a Cuentas Contables.
- Hacer clic en Modificar.
- Ingresar la cuenta en Cta. IGV SPOT.
- Hacer clic en Grabar.

Importante: Salga y vuelva a ingresar a la empresa para aplicar los cambios.
Ruta de Acceso #
Archivos → Base de Conocimientos → Configuración

Copiar la plantilla de ventas #
- Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
- Hacer doble clic en Compras y Gastos.
- Seleccionar COMPRA MERCADERIAS – CHEQUE MN.
- Hacer clic en Copiar Plantilla.
- Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
- Hacer doble clic en Compras y Gastos.
- Hacer clic en Copiar.

Configurar la plantilla de compras con IGV SPOT #
- Ingresar a la plantilla creada con doble clic (Se ubica al final).
- Cambiar el nombre.
- Actualizar las cuentas contables.

4. Marcar en la cuenta por pagar Reg. Espec.
5. Digitar 2 – Detracción en Tipo Reg/E.
6. Ingresar la fórmula I1 en Copy Reg/E en la cuenta IGV.
7. Grabar la configuración.

Ruta de Acceso #
Proceso → Experto Contable

Seleccionar la plantilla de compra #
- Digitar SPOT en Descripción.
- Seleccionar con un clic el código creado.
- Hacer clic en Aceptar.

Ingresar el asiento contable #
- Ingresar la glosa y/o glosa adicional de corresponder.
- Ingresar la fecha del asiento.
- Seleccionar la moneda.
- Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta por pagar #
- Ingresar el RUC del proveedor.
- Ingresar el tipo de documento.
- Ingresar la serie y número del comprobante.
- Ingresar la fecha de emisión y vencimiento.
- Hacer clic en Aceptar.

Registrar la Detracción en la cta 42 #
Hacer clic en Aceptar.

- Buscar el código de detracción mediante Ctrl + L.
- Seleccionar el tipo de operación correspondiente.
- Ingresar el importe en Monto Base S/.
- Hacer clic en Aceptar.
- Hacer clic nuevamente en Aceptar para confirmar la información.

Registrar la cuenta de IGV #
Hacer clic en Aceptar.

Grabar la operación #
- Registrar el Total Comprobante.
- Hacer clic en Grabar.

Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Gestión de Cuentas Cobrar y Pagar → Cancelación de Documentos → Pagos

Registrar el pago de la detracción #
- Ingrese la fecha del documento de provisión.
- Ingrese el RUC del proveedor.
- Haga clic en Buscar.
- Seleccionar la opción Detracción.
- Seleccione el documento y elija Solo Detracción.
- Registre el número de constancia y la fecha de pago de la detracción.
- Complete los datos del documento sustentatorio de pago.
- Haga clic en Generar Pago.
- Confirme la generación del asiento.

Importante: El documento sustentatorio debe estar previamente creado en Documento (Cuentas por Pagar).
Ruta de Acceso #
Gestión Financiera → Detracciones → Reporte de Detracciones (SPOT)

Generar el Registro de Compras #
- Seleccione Para generar Reg. Compras.
- Marque el documento correspondiente.
- Digite el Mes Reg. y Año Reg. correspondiente.
- Ingrese el Sub Diario o selecciónelo con Ctrl + L.
- Ingrese el L./ Registro o selecciónelo con Ctrl + L.
- Haga clic en Generar Registro de Compras.
- Haga clic en Aceptar.

Importante: Revisar que el Mes Reg. y Año Reg. sean las correctas.
Validar el Registro de Compras #
Ruta de Acceso #
Gestión Contable → Registro de Compras

- Haga clic en Aceptar.
- Verifique que el comprobante se muestre en el Registro de Compras.

Versión #
Sistema: Contable SQL
Versión: 1.0
Año: 2026
