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¿Cómo configurar una transferencia entre almacenes en Comercial SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

La Transferencia entre Almacenes permite configurar los movimientos de ingreso y salida utilizados para trasladar inventario entre almacenes.

Sirve para controlar correctamente el traslado de productos entre los diferentes establecimientos de la empresa.

Objetivo #

Al finalizar este manual, el usuario podrá configurar los movimientos de transferencia entre almacenes en Comercial SQL.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Movimientos → Transferencia Entre Almacenes

Movimiento de transferencia de ingreso #

  1. Clic en Nuevo.
  2. Ingresar el Código del movimiento de ingreso.
  3. Ingresar la Descripción.
  4. Seleccionar el Documento a utilizar.
  5. Ingresar la Serie del documento.
  6. Seleccionar el T/Op. Sunat con Ctrl + L.
  7. Seleccionar el tipo de transferencia Ingreso.
  8. Marcar Afecta a stock.
  9. Marcar Mostrar solo Unidades Enteras, si corresponde.
  10. Seleccionar el Orden en el Inventario Valorizado para ingreso.
  11. Marcar Imprimir, si se usará formato impreso.
  12. Seleccionar la Impresora y el Formato, si corresponde.
  13. Seleccionar los usuarios que podrán trabajar con el movimiento.
  14. Activar Centro de Costos o Presupuesto, si aplica.
  15. Clic en Grabar.

Movimiento de transferencia de salida #

  1. Clic en Nuevo.
  2. Ingresar el Código del movimiento de salida.
  3. Ingresar la Descripción.
  4. Seleccionar el Documento a utilizar.
  5. Ingresar la Serie del documento.
  6. Seleccionar el T/Op. Sunat con Ctrl + L.
  7. Seleccionar el tipo de transferencia Salida.
  8. Marcar Afecta a stock.
  9. Marcar Mostrar solo Unidades Enteras, si corresponde.
  10. Seleccionar el Orden en el Inventario Valorizado para salida.
  11. Marcar Imprimir, si se usará formato impreso.
  12. Seleccionar la Impresora y el Formato, si corresponde.
  13. Seleccionar los usuarios que podrán trabajar con el movimiento.
  14. Activar Centro de Costos o Presupuesto, si aplica.
  15. Ir a Facturación Electrónica y marcar las opciones necesarias para el envío a SUNAT, si corresponde.
  16. Clic en Grabar.

Tips #

  • Crear un movimiento para Ingreso y otro para Salida.
  • Usar Ctrl + L para buscar el T/Op. Sunat.
  • Marcar Afecta a stock para que el movimiento se refleje en el Kardex.
  • Verificar el orden del inventario valorizado según corresponda a ingreso o salida.
  • Activar facturación electrónica solo cuando el documento lo requiera.

Errores Frecuentes #

ErrorSolución
La transferencia no afecta el Kardex.Verificar que esté marcada la opción Afecta a stock.
Se configuró el tipo de transferencia incorrecto.Revisar si corresponde Ingreso o Salida.
El movimiento no aparece para un usuario.Revisar la pestaña Accesos a Usuarios.
No se muestra el formato impreso.Verificar que esté marcada la opción Imprimir y que el formato esté seleccionado.
No se envía a SUNAT.Revisar la configuración de Facturación Electrónica.

Versión #

Sistema: CONTABLE SQL
Versión: v1.1
Actualizado: 2026